- 10000字⊙广东中小企业银行内部审计的现状、趋势和启示——以兴业银行为例
- 8500字⊙会计师事务所审计质量评价研究
- 11000字⊙会计师事务所审计质量控制
- 6000字⊙上市公司审计风险及其控制
- 16000字⊙煤炭企业内部控制问题研究—以山东省福兴煤矿为例
- 10000字⊙GYAS人寿保险有限公司主要业务内部控制分析
- 12000字⊙小企业内部控制中存在的问题及完善对策的探究——基于巨人集团案例的分析
- 14000字⊙企业采购与付款内部控制探究——基于餐饮连锁企业N公司案例分析
- 12000字⊙比亚迪股份有限公司内部控制缺陷分析
- 13000字⊙上市公司会计信息失真问题探讨—基于万福生科的案例分析
- 13000字⊙小肥羊的内部控制缺陷及原因分析
- 10000字⊙货币资金内部控制研究——基于四川省第一建筑工程公司为例
- 15000字⊙民营企业内部控制缺陷的成因分析——以国联水产为例
- 10000字⊙电算化会计信息系统的内部控制
- 9500字⊙内部控制与非营利组织财务绩效—基于中国出生缺陷干预救助基金会的案例研究
- 13000字⊙建设工程跟踪审计常见问题及相应对策—以某政府投资高速路项目跟踪审计为例
- 12000字⊙非审计服务对审计独立性的影响探讨
- 11000字⊙领导干部经济责任审计评价及结果运用的探讨
- 9500字⊙上市公司内部控制审计问题探析
- 12000字⊙国有企业内部控制存在的问题及对策浅析
- 15000字⊙内部控制对企业盈余管理的影响研究
- 15000字⊙审计信息对企业银行贷款续新的影响
- 18000字⊙国有企业内部控制问题研究
- 15000字⊙上市公司审计费用影响因素的实证研究
- 18000字⊙企业内部控制评价研究
- 16000字⊙碳会计信息披露问题研究
- 18000字⊙实质重于形式原则的运用分析
- 16000字⊙关联企业的纳税研究
- 19000字⊙社会责任会计信息披露
- 10000字⊙中外内部审计比较及启示-基于与英美两国的比较
- 8500字⊙公司内部审计制度问题探析
- 11000字⊙电算化下审计风险研究
- 11000字⊙论审计风险的成因与防范2
- 7000字⊙网络会计若干问题
- 9000字⊙现行财务报告的局限性及其改革
- 11000字⊙房地产企业财务风险的防范研究
- 10000字⊙民营中小企业融资困境破解探析
- 8500字⊙我国房地产企业资金链管理研究
- 14000字⊙企业集团资金集中管控探析
- 12000字⊙我国保障性住房资金运作的有效性研究