- 10000字⊙中美企业内部控制制度的比较
- 19000字⊙新形势下企业统计创新的思考
- 19000字⊙论我国现代企业制度下内部审计制度的完善
- 14000字⊙深化开展村干部经济责任审计的思考——以xx浙江省为例
- 8500字⊙会计内部控制视角下商业银行的操作风险管理
- 11000字⊙论我国环境会计信息披露
- 13000字⊙内部审计外包问题探究
- 13000字⊙注册会计师审计风险控制研究2
- 12000字⊙论我国环境会计信息的披露
- 13000字⊙论上市公司社会责任信息披露——基于上交所食品行业上市公司的数据
- 12000字⊙论上市公司非经常性损益的确认与披露
- 11000字⊙企业任期经济责任审计评价中存在的问题和对策
- 12000字⊙会计师事务所轮换制与审计独立性
- 11000字⊙会计师事务所规模与审计质量的探讨
- 15000字⊙规范我国上市公司会计信息披露的思考
- 12000字⊙我国房地产上市公司的融资分析
- 8500字⊙公允价值计价对上市公司利润影响的分析以投资性房地产为例
- 7500字⊙基于利益相关者责任的公司财务治理的研究
- 9500字⊙上市公司财务指标披露分析与运用探析
- 12000字⊙公司治理与会计信息质量:来自中国上市公司的实证研究
- 10000字⊙审计意见购买的因素分析及应对措施
- 10000字⊙从内部控制目标角度分析建立内部控制制度的重要性
- 13000字⊙浅论如何通过审计减少国有资产流失
- 17000字⊙注册会计师审计风险及控制规范
- 19000字⊙从XX花炮看上市公司会计信息披露的规范问题
- 11000字⊙xx钢铁公司存货内部控制研究
- 20000字⊙企业操纵收入的手段及审计对策研究
- 14000字⊙上市公司财务报表舞弊的审计对策研究
- 11000字⊙xx科技有限公司货币资金的内部控制研究
- 14000字⊙企业经济责任审计关键点分析
- 13000字⊙企业采购环节的内部控制研究
- 18000字⊙提高我国会计信息质量的思考
- 15000字⊙新会计准则对盈余管理的影响
- 16000字⊙影响我国注册会计师审计独立性的因素分析
- 15000字⊙论内部审计的独立性
- 16000字⊙xx轴承集团会计电算化系统的内部控制
- 16000字⊙xx工具厂存货内部控制存在的问题及对策
- 16000字⊙中粮集团销售与收款环节内部控制问题与对策
- 11000字⊙浅谈公允价值计量属性
- 10000字⊙关于推动我国企业内部控制建设的思考